報(bào)告期內(nèi),公司依舊秉持夯實(shí)業(yè)務(wù)、深化內(nèi)功的實(shí)干精神,持續(xù)提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力、產(chǎn)品研發(fā)能力及客戶服務(wù)質(zhì)量,業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132,062.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.10%。
報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11,061.98萬(wàn)元,同比減少37.49%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)10,171.26萬(wàn)元,同比減少30.12%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4,783.93萬(wàn)元,同比減少38.23%;主要原因是產(chǎn)品毛利率降低、其他收益減少及財(cái)務(wù)費(fèi)用增加等。
報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額與去年同期相比分別減少37.06%、37.49%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與去年同期相比分別減少30.12%、38.23%,主要受下列因素影響:
(1)產(chǎn)品毛利率下降:產(chǎn)品毛利率下降主要系疫情下部分原材料采購(gòu)成本及人工成本上漲;加之公司訂單金額增長(zhǎng)較快,新建生產(chǎn)基地僅廣東江門生產(chǎn)基地達(dá)到使用狀態(tài),江蘇常州生產(chǎn)基地報(bào)告期末才部分轉(zhuǎn)固,生產(chǎn)產(chǎn)能受限,為實(shí)現(xiàn)訂單交付,本年度外協(xié)加工數(shù)量增加,帶動(dòng)制造費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)較大;另一方面,鈑金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,受銷售單價(jià)降低及原材料采購(gòu)成本上升影響,公司鈑金產(chǎn)品的毛利率降幅較大。
(2)其他收益減少:主要系公司本期收到的政府補(bǔ)助及結(jié)轉(zhuǎn)政府補(bǔ)助遞延收益減少。
(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加:主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,公司增加短期借款導(dǎo)致銀行利息增加以及美元貶值導(dǎo)致匯兌損失增加。
(4)信用減值損失增加:主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)報(bào)告期末應(yīng)收賬款增加,以及部分客戶因資金安排未及時(shí)支付貨款,致使應(yīng)收賬款賬齡變長(zhǎng),公司計(jì)提的信用減值損失增加。
報(bào)告期基本每股收益與去年同期相比減少35.05%,主要系本報(bào)告期凈利潤(rùn)減少,且總股本較去年同期增加所致。
報(bào)告期末總資產(chǎn)較報(bào)告期初增長(zhǎng)66.03%,主要系公司首次公開發(fā)行股票募集資金到賬、營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)應(yīng)收賬款、存貨增加及江蘇生產(chǎn)基地在建工程增加所致。
報(bào)告期末股本較報(bào)告期初增長(zhǎng)33.33%,主要系公司首次公開發(fā)行股票5,000萬(wàn)股所致。
報(bào)告期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益、歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)較報(bào)告期初增長(zhǎng)114.69%、61.01%,主要系公司首次公開發(fā)行股票募集資金到賬、資本公積及本報(bào)告期留存收益增加所致。
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